获取关于开云官网及其服务的全面信息与支持。
内部审计是一项独立的、客观的保证和咨询活动,旨在为组织运营增值并加以改进。它通过系统、严谨的方法来评估业务活动,帮助组织实现其目标。
我们的审计师被授权拥有对公司信息(包括记录、计算机文件、财产和人员)的全面、自由和不受限制的访问权限,并可以审查和评估您公司业务任何方面的所有政策、程序和实践。
我们提供各种保证、咨询/顾问和支持服务,包括内部和外部审计、会计、咨询服务、风险保证、公司报告以及许多其他服务。这些服务中的每一项都旨在促进您公司的财务成功。
根据您业务的规模和复杂性,我们通常为一次典型审计预算 200 至 600 小时。我们通常会有一名审计师负责领导审计,审计师有时会同时处理多个审计项目,因此一次审计可能需要两个月到六个月才能完成。
关于2026世界杯及热门体育赛事,您最关心的问题解答尽在此处。
如果您想订购我们的审计服务,您只需联系内部审计服务办公室。我们的经理将很乐意与您讨论您的请求,以确定一个双方都方便的时间。请使用我们网站上的联系方式或留下预约请求。
审计师在进行审计时并不专门寻找欺诈行为的存在。我们更关心的是确保存在充分的内部控制系统,以降低欺诈的风险。在内部控制薄弱的情况下,我们的测试旨在确定是否存在欺诈迹象。
审计主要解决问责制问题,有时也解决效率问题。审计师试图回答的关键问题是是否维护了充分的记录,资金是否得到了适当的支出,以及金额是否被正确记录。审计项目约占员工时间的四分之一。
在现场工作结束之前,审计人员将与负责该区域的部门管理层举行会议,或通过其他沟通方式提供初步发现。可能会向被审计对象或客户提供初步发现的书面摘要。
审计是通过风险评估过程来选择的。有几个因素会影响被审计的活动、部门、职能或单位。例如,我们评估任何给定活动、部门、职能或单位对您的业务造成的风险或损失暴露。
对于每次审计,您组织内通常会有一名人员在审计期间担任我们的主要联系人。主要联系人将负责与我们开会,以帮助确定审计范围。会议时长可能因主题而异。
我们审计的总体目标是为被审查的部门、单位或职能提供对其控制环境以及是否遵守适当的政策、程序、法律、法规以及高级管理层和公司授权的评估。